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公开单位:锡林郭勒盟工业和信息化局 办公地址:锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街西段行署2号楼8楼(原公安局大楼)   联系电话:0479-8215331 办公时间:8:30-12:00 14:30-17:30 (节假日及双休日除外)
2026年度锡林郭勒盟中小企业公共服务中心预算公开
索引号:01165916-9/2026-00005 发文字号: ———
发文机构:工业和信息化局 信息分类:其他
概述:2026年度锡林郭勒盟中小企业公共服务中心预算公开
成文日期:2026-03-02 17:16:39 公开日期:2026-03-02 17:11:17 废止日期: ——— 有效性:有效
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2026年度锡林郭勒盟中小企业公共服务中心预算公开

来源:工业和信息化局  发布日期:2026-03-02 17:11:17 浏览次数:

2026年度锡林郭勒盟中小企业公共服务中心预算公开

 

批复时间:2026213

公开时间:202632

    

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

  • 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  单位概况

  • 主要职能职责

1.承担中小企业生产经营运行监测平台系统、中小企业信用担保业务信息报送系统数据报送工作。

2. 开展中小企业发展环境评估工作。受理中小企业投诉举报相关工作。

3. 承担中小企业服务体系建设工作。协助开展中小企业示范平台和小微企业创业创新示范基地相关工作。协助组织全盟中小企业对外交流与合作及产品展览活动。

4. 完成盟工业和信息化局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,锡林郭勒盟中小企业公共服务中心锡林郭勒盟工业和信息化局所属相当于正科级公益一类事业单位,本单位无下属单位。

2从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心

财政拨款的事业单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

进一步优化涉企服务。常态化开展好“遍访企业”“进企业、送政策、优服务”活动,培育打造中小企业公共服务示范平台,强化政策供给、要素供给、服务供给,切实帮助企业解决发展难题,持续优化营商环境。组织开展企业经营管理人才培训,培养更多懂市场、善经营的企业人才。稳步推进“助保贷”融资服务,帮助中小微企业缓解资金压力。持续加大清理拖欠中小企业民营企业账款力度,分类化解有分歧账款,保持无分歧账款动态清零。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年度收入、支出预算总计194.4万元,与上年相比收、支预算总计各减少7.83万元,减少3.8%。其中:

(一)收入预算总计194.4万元。包括:

1.本年收入合计194.4万元。

1)一般公共预算拨款收入194.4万元,与上年相比减少7.83     万元,减少3.8%。主要原因一是上年在职转退休1人,本年在职人员工资减少,二是职业年金做实缴费比上年减少

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长 0 %。主要原因是上年基本支出和公用经费支出无结余

(二)支出预算总计194.4万元。包括:

1.本年支出合计194.4万元。

1)社会保障和就业(类)支出28.04万元,主要用于缴纳职工机关事业养老保险和职业年金做实缴费。与上年相比增加2.08万元,增加8%。主要原因是本职业年金缴费预算数比上年增加。

2)卫生健康支出(类)支出6.6万元,主要用于缴纳职工其他社会保险。与上年相比减少0.16万元,减少2.4%。主要原因在职人员比上年减少1人,缴纳的其他社会保险费减少。

3)资源勘探工业信息等(类)支出143.5万元,主要用于发放职工工资及其他工资福利支出等。与上年相比减少8.75万元,减少5.75%主要原因是在职人员比上年减少1人,工资福利等支出减少

4)住房保障(类)支出16.27万元,主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少1万元,减少5.8%。主要原因在职人员比上年减少1人,缴纳的住房公积金基数减少。

2.年终结转结余为 0万元,主要原因是上年基本支出和公用经费支出无结余

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年收入预算合计194.4万元,包括本年收入194.4万元,上年结转结余 0万元。其中:

本年一般公共预算收入194.4万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年支出预算合计194.4万元,其中:

基本支出194.4万元,占100%;

项目支出0万元,占0%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年度财政拨款收、支总预算194.4万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少7.83万元,减少3.8%。主要原因一是上年在职转退休1人,本年在职人员工资减少,二是职业年金做实缴费比上年减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算194.4万元,与上年相比减少7.83万元,减少3.8%。主要原因一是上年在职转退休1人,本年在职人员工资减少,二是职业年金做实缴费比上年减少。

(一)社会保障和就业类 

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算14.76万元,与上年相比减少0.7万元,减少4.5%。变动原因在职人员比上年减少1人,减少养老保险缴费支出。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算12.5万元,与上年相比增加2万元,增加19%。变动原因是退休人员职业年金做实缴费增加2万元

3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.78万元,与上年相比增加0.78万元,增加100%。变动原因是本年比上年新增退休人员1人,因此增加退休人员工资支出

(二)卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5.67万元,与上年相比减少0.19万元,减少3.2%。变动原因:在职人员比上年减少1人,缴纳的事业单位医疗保险减少

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.94 万元,与上年相比减少0.04万元,减少4.4%。变动原因:在职人员比上年减少1人,缴纳的事业单位公务员医疗补助减少

资源勘探工业信息(类)

工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算143.5万元,与上年相比减少8.75元,减少5.7%。变动原因:在职人员比上年减少1人,工资福利等支出减少

住房保障(类)

1.住房保障改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算14.07元,与上年相比减少1.01万元,减少6.7%。变动原因在职人员比上年减少1人,住房公积金缴费减少

2.住房保障改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算2.2万元,与上年相同。变动原因:本年与上年相比无变动

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算194.4万元,其中:

(一)人员经182.05万元主要包括:基本工资47.38万元、津贴补贴16.76万元、奖金8.96万元、绩效工资34.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.76万元,职业年金缴费12.5万元,职工基本医疗保险缴费5.67万元,公务员医疗补助缴费0.94万元,其他社会保障缴费0.65万元,住房公积金14.07万元、其他工资福利支出24.88万元,退休费0.78万元,其他对个人和家庭的补助0.24万元。

(二)公用经费12.35主要包括:办公费1.5万元,手续费0.05万元,差旅费1.4万元,劳务费2万元,工会经费2.35万元、公务用车运行维护费1万元,其他商品和服务支出4.06万元

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元,比上年预算增加0万元,增长0%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本年无因公出国业务

2.公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本年无购买公务用车计划

2)公务用车运行维护费预算支出1万元,比上年预算增加0万元,主要原因事业单位有公务用车1台,公务用车运行维护费无变动

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本年无公务接待业务

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2026年国有资本经营预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金 0万元。   

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟中小企业公共服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出12.35万元,主要包括以下支出:办公费1.5万元,手续费0.05万元,差旅费1.4万元,劳务费2万元,工会经费2.35万元、公务用车运行维护费1万元,其他商品和服务支出4.06万元与上年相比增加3.52万元,增长39.8%。主要原因:根据《锡林郭勒盟行政公署办公室 关于印发调整盟本级公务费定额标准实施方案的通知》(锡署办发﹝2025﹞42号)文件的通知,我单位公务费定额标准增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度锡林郭勒盟中小企业公共服务中心政府采购支出预算总额0.9万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.9元。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2026年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算194.4万元,占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任莎莎               联系电话:0479-8287636

第五部分  2026年度单位预算表

                附件:部门预算编制二上报表 (2026中小)